中国政协杂志社2025年度部门决算公开
2025年中国政协杂志社部门决算公开
中国政协杂志社工作职责和机构设置
一、工作职责
(一)宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策,促进统一战线和人民政协事业的发展。
(二)宣传中共中央有关统战、政协工作的重要精神,刊发全国政协重要文件、党和国家领导人有关统战和政协工作的重要讲话,各级政协组织的工作经验材料、理论性文稿等。
(三)反映各级政协组织和委员的意见、建议及履行职能的成果,刊发各级政协组织和委员反映的社情民意。
(四)宣传各级政协组织和委员、各民主党派和工商联及其成员围绕国家大局参政议政,为推进改革开放和现代化建设,为促进祖国统一所做的突出贡献和先进事迹。
(五)刊发符合办刊方针的文史资料、书画摄影、杂文散记等副刊作品和特别报道。
(六)组织完成本社的经营、出版、发行、广告等工作。
(七)依法开展对外经营活动。
(八)负责本社人事管理、固定资产管理工作。
二、内设机构
中国政协杂志社内设机构6个部门,为办公室(财务部)、总编室、采编部、融媒体部、发行部、事业发展部。









2025年度部门决算说明
一、单位情况
(一)基本情况
1.主要职能
《中国政协》杂志是全国政协主管、全国政协办公厅主办的时政类期刊(半月刊)。《中国政协》杂志坚持“立足政协、服务统战、面向社会”的办刊宗旨和“秉承团结民主、涵育协商文化、讲好委员故事、凝聚各界共识”的办刊理念,全面贯彻落实党中央决策部署和对人民政协工作要求,宣传人民政协坚持政协性质定位、紧紧围绕党和国家中心任务履职尽责的丰富实践和新鲜经验,宣传人民政协理论研究有思想性、有穿透力、有含金量的成果,宣传广大政协委员为国履职、为民尽责的高尚情怀和典型事迹,是人民政协新闻宣传工作的重要阵地。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因
我社内设机构为办公室(财务部)、总编室、采编部、融媒体部、发行部、事业发展部共6个部门。2025年无变动。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因
本社编制19个。截至2025年12月,实有在编人员15人,社聘人员32人。本年度退休1人,转出3人,调入3人。
(二)当年取得的主要事业成效
2025年,中国政协杂志社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面贯彻落实习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神,贯彻落实全国政协党组和机关党组部署要求,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,认真落实意识形态工作责任制,办刊工作质效稳步提升,杂志传播力引导力影响力公信力持续增强,为政协高质量履职营造良好舆论氛围。
1.坚持政治站位,深化“第一选题”宣传,牢牢把正办刊方向。坚持“第一议题”制度,通过专题学习和集中研讨等形式,及时学习贯彻习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神,结合工作实际切实学深悟透做实。坚持把党的领导落实到办刊工作各方面,把政治标准和政治要求贯穿到选题策划、稿件采编、编排发布全过程。深入宣传阐释党的创新理论丰富发展的最新成果,充分转化办公厅理论研讨会成果,增强杂志内容的理论色彩和思想内涵。在重大节点策划主题报道,以政协视角对党和国家重大活动进行独具本刊特色的宣传报道,坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主。
2.坚持政协性质定位,加强深度报道,充分反映全国政协议政建言的丰硕成果。围绕全国政协工作部署和全国政协领导同志讲话指示批示要求,紧扣政协大会、常委会、专题协商会、双周协商座谈会等主题进行全方位、多元化、多角度报道,反映人民政协履职成果。围绕委员履职工作,采写记者观察、现场侧记等,深入诠释“人民政协为人民”的理念。更多关注基层政协工作创新,连续报道40多个市县级政协的亮点工作。
3.坚持守正创新,积极探索办刊质效提升新途径,致力增强宣传报道可读性和吸引力。加强栏目内容策划,切实改进文风,创办“委员风采”“提案故事”等栏目。着力推进杂志与新媒体优势互补、互融互通,各新媒体平台粉丝数持续增长,入选“2024年度强国号影响力榜单”。落实编审校责任,严格履行“三审三校一读”程序。
4.坚持稳中有进,有力有效推进发行、经营、管理工作,为持续健康发展夯实基础。以创新思维、系统思维推进杂志发行、广告经营、内部管理等工作。举办特邀记者业务能力提升班,加大赴地方政协采访调研频次,加强工作联动,杂志入选“2025年度中国邮政发行百强榜”。在广告版面编排设计上精耕细作,不断提高广告品质品位。依法依规进行广告审查。推进杂志社制度立改废工作,加强内控建设和规范化管理。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
本年预算收入安排3560.12万元,其中事业收入3155.12万元,其他收入405万元。
本年预算支出安排3560.12万元,其中人员经费2205.19万元,公用经费1354.93万元。
(二)收入支出预算执行情况
本年收入4119.23万元,与上年度收入2539.27万元对比增加1579.96万元,增长38.36%。收入增长主要原因是杂志收入与上年相比增加1319.13万元,上年同期报刊发行局支付共14期杂志款941.98万元,本年支付2024年13期-2025年20期共32期杂志款2101.02万元,年末收到下年度订阅杂志款较多。广告收入与上年相比减少70万元,政府购买服务与上年相比增加460.86万元,其他收入与上年相比减少130.05万元。
本年支出3053.09万元,与上年度支出3010.07万元对比减少43.02万元,下降1.43%。属正常增减变动。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况
a.收入预决算情况
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收入总计 |
年初结转和结余 |
本年收入 | ||||||
|
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
|
3560.12 |
4119.23 |
15.7 |
0 |
0 |
0.00 |
3560.12 |
4119.23 |
15.7 |
|
本年收入 其中: | ||||||
|
财政拨款 |
非财政拨款 | |||||
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% | |
|
0 |
0 |
0 |
3560.12 |
4119.23 |
15.7 | |
|
非财政拨款 其中: | ||||||
|
事业收入 |
其他收入 | |||||
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% | |
|
3155.12 |
3731.17 |
18.26 |
405 |
388.05 |
-4.18 | |
b.支出预决算情况
|
本年支出 | ||
|
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
|
3560.12 |
3053.09 |
-14.24 |
|
其中: | |||||||||||||||||
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基本支出 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
人员经费 |
公用经费 |
其中:财政拨款 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% | |||||||||
|
3560.12 |
3053.09 |
-14.24 |
2205.19 |
1857.02 |
-15.79 |
1354.93 |
1196.07 |
-11.72 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
其中: | |||||||||||||||||
|
项目支出 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
其中:财政拨款 | ||||||||||||||
|
年初预算数 |
决算数 |
差异率% | |||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||
(2)差异原因分析
a.本年收入年初预算数与决算数差异率15.7%。其中:年初结转和结余差异率0%,本年收入差异率15.7%。其中:非财政拨款差异率15.7%,其中:事业收入差异率18.26%,其他收入差异率-4.18%。
事业收入差异率18.26%,主要原因是本年杂志收入收到报刊发行局共32期杂志款,与预计收到报刊发行局24期杂志款有差异。
其他收入差异率-4.18%,主要原因是上年收到多年增值税返还收入。
b.本年支出年初预算数与决算数差异率-14.24%。基本支出差异率-14.24%,其中:人员经费差异率-15.79%、公用经费差异率-11.72%。项目支出差异率0%。差异原因是预计经营绩效工资差异,杂志订阅数量差异,相比预算节省了人员工资、社保费用和订阅杂志印刷费、邮寄费等杂志成本。
2.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重情况
a.收入占总收入的比重(以下表格单位均为万元)

b.支出占总支出的比重(按资金来源、按支出性质)

c.支出占总支出的比重(按支出经济分类)

(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析。
a.本年收入对比情况

本年收入与上年相比增长38.36%。其中事业收入增长90.58%,主要原因是本年杂志收入收到报刊发行局共32期杂志款,上年同期为14期杂志款;本年收到政府购买服务收入,上年同期没有政府购买服务收入。
b.本年支出对比情况(按支出性质)

本年支出与上年相比增长1.43%,其中基本支出增长1.43%,无项目支出。主要原因是按时支付人员经费、杂志各项成本等。
c. 本年支出对比情况(按支出经济分类)

本年工资福利与上年相比下降1.88%,主要原因是人员减少1人。商品和服务支出与上年相比增长7.94%,主要原因是订阅数量略有下降,节省了订阅杂志印刷费、邮寄费等杂志成本。对个人和家庭的补助与上年相比增长11.24%,主要原因是新增1位退休同志,发放退休费增加。资本性支出与上年相比下降67.87%,主要原因是办公设备购置支出和固定资产折旧下降。
(三)年末结转和结余情况
1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。
(1) 年末结转和结余

年末没有财政结转和结余资金。
(2)年末结转和结余(按支出性质)

年末没有财政结转和结余资金
(四)绩效目标完成情况。
本年度我社转为政府购买服务,无项目绩效评价指标。
(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
本年度收入增加、支出减少,均完成预算任务。预算编制中收入部分预计较少,未考虑报刊发行局以前拖欠杂志款项情况;预算编制中支出部分预计稍多,今后我们将在工作中科学合理制定各项收入、支出和各项指标。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
我社2025年严格落实全国政协办公厅《关于批复中国政协杂志社2025年部门预算的通知》要求,认真执行预算,加强财务管理,决算工作实行社领导统一领导,办公室(财务部)协调统筹,确保财务数据的准确性。
中国政协杂志社
2026年8月6日





